內部稽核
內部稽核組織運作
| 1 | 本公司內部稽核組織位階:本公司內部稽核部門隸屬董事會 | |
| 2 | 本公司內部稽核組織人數: | |
| 本公司內部稽核部門配置人數共計 2人 其中: 專任內部稽核主管 1人 專任內部稽核人員 1人 |
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| 3 | 本公司內部稽核部門對本公司內部控制檢查方式: | |
| 採定期由部門自行檢查,再由稽核部門覆核 並搭配內部稽核部門自行執行之檢查制度 |
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內部稽核人員任免
依據本公司制訂之「公司治理實務守則」第3條規定,管理階層應重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。