永續發展

內部稽核
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內部稽核組織運作


1 本公司內部稽核組織位階:本公司內部稽核部門隸屬董事會
2 本公司內部稽核組織人數:
本公司內部稽核部門配置人數共計2人其中:
專任內部稽核主管1人
專任內部稽核人員1人
3 本公司內部稽核部門對本公司內部控制檢查方式:
採定期由部門自行檢查,再由稽核部門覆核
並搭配內部稽核部門自行執行之檢查制度

內部稽核人員任免

依據本公司制訂之「公司治理實務守則」第3條規定,管理階層應重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。